2017年6月30日至7月20日,由公司財務(wù)部組織財務(wù)相關(guān)人員,對公司所屬各分子公司財務(wù)、預(yù)算、稅務(wù)和內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進行了專項檢查。
在聽取相關(guān)單位工作匯報并檢查賬務(wù)處理后,檢查組指出,各分子公司在加強內(nèi)部管理機制,建立健全各項內(nèi)部管理制度上,經(jīng)過一段時間的執(zhí)行情況看,在財務(wù)制度建設(shè)上有了較大進步,逐步做到有章可循、規(guī)范管理。針對目前公司的中心工作,并結(jié)合此次財務(wù)及內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查,檢查組要求,一是嚴(yán)格加強基礎(chǔ)工作,加大財務(wù)及內(nèi)控制度的執(zhí)行力度,做到有章可循;二是建立自查責(zé)任制,定期或不定期開展自查工作;三是加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,促進規(guī)范管理。四是要對照問題,積極整改。各單位要針對存在的不足認(rèn)真進行梳理和整改。認(rèn)真對照檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,能整改的,立即整改,不能馬上整改的,制定整改計劃和措施,分期分批整改;五是要不斷加強信息交流,探索優(yōu)化管理的新思路,促進公司財務(wù)管理規(guī)范、健康發(fā)展。
檢查組通過檢查認(rèn)為,公司充分發(fā)揮財務(wù)及內(nèi)控制度的監(jiān)督和管理職能,加強涉稅風(fēng)險控制,認(rèn)真貫徹落實預(yù)算審批制度,逐步建立和完善了本單位財務(wù)及內(nèi)部控制體系。文/張國雄 圖/烏格勒